岗位职责:
1.  记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;
2.  审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字;
3.  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;
4.  记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;
5.  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;
6.  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;
7.  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;
8.  合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用;
9.  确保在外币付款中使用正确汇率;
10. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据;
11. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录;
12. 及时支付酒店税务, 确保及时交税;
13. 确保支票和其他付款凭证连号使用;
14. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;
15. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;
16. 保持适当的及当下的数据档案系统;
17. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问;
18. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
19. 灵活的工作时间,特别是在月末;
20. 在月底准备计提;
21. 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
岗位要求:
1.	大学及以上资历,财务及相关专业和证书 
2.	3到6年相关工作经验 
3.	工作仔细,有良好的人际关系处理能力 
4.	良好的沟通技巧 
5.	工作时间灵活 
6.	语言能力: 中英文流利 
7.	系统使用:Check SCM, SUN 
8.	熟练操作系统Windows, Word, Excel等
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
 - 年龄要求:20-35岁
 - 语言要求:英语-熟练
 - 计算机能力:熟练
 
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