岗位职责:
1.辨别和开发可靠的供货渠道;
2.协助使用部门确保跟进已收到的采购申请单,并留意送抵的货品是否符合酒店要求;
3.及时更新采购记录,建立良好的档案管理系统,以便查找和追踪;
4.建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序;
5.处理部门采购需求,确保帐单金额准确无误;
6.获得有竞争力的报价和投标书;
7.建立标准的采购规则;
8.确保物品准确的分发到部门并相应入帐;
9.安排市场调研&完成月度Markerlist报价单;
10.更新年度采购&收货管理制度且确保严格执行。
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