【岗位职责】
(1) 依据酒管公司运营特点,制定全面且具针对性的年度审计计划,涵盖财务审计、内控审计、专项审计等,明确审计范围、目标及时间安排,确保审计工作有条不紊推进。
(2) 深入审查酒管公司及下属各业态的财务账目,包括但不限于原始凭证、记账凭证、各类账簿以及财务报表,对财务数据的真实性、准确性、完整性进行严格把关,识别并纠正潜在的财务差错与违规操作。
(3) 系统评估酒管公司内部控制制度的有效性,通过现场测试、问卷调查等方式,检查制度在实际业务流程中的执行情况,及时发现内控漏洞与薄弱环节,提出切实可行的优化建议,助力公司完善内部控制体系。
(4) 全程参与酒管公司重大项目的审计监督,如大型投资项目、重要融资活动、关键资产处置等,对项目的合规性、经济性及效益性进行全面评估,为管理层决策提供客观、专业的审计意见,有效防范项目风险。
(5) 持续跟踪审计发现问题的整改落实情况,与责任部门保持密切沟通,定期检查整改措施执行进度,对整改效果进行评估,确保审计成果得以有效转化,切实降低公司运营风险。
(6) 积极配合外部审计机构开展工作,及时、准确地提供所需财务资料与相关信息,协助解答审计过程中的疑问,确保公司顺利通过外部审计,维护公司良好的财务形象。
(7) 密切关注国家审计法规、政策以及行业审计动态的变化,及时更新审计知识体系,将最新要求融入公司审计工作,不断优化审计方法与流程,提升审计工作质量与效率。
(8) 完成上级领导交办的其他审计相关工作任务,积极参与公司内部审计团队建设,分享经验与专业知识,提升团队整体业务水平。
【岗位要求】
(1) 审计学、会计学、财务管理等相关专业,本科及以上学历,具有 3 - 5 年审计工作经验,有酒管行业或酒店审计工作经验者优先考虑。
(2) 精通内部审计理论与方法,熟悉财务审计、合规审计、绩效审计等多种审计类型,具备扎实的财务、审计专业知识,熟悉国家审计法规、会计准则及税收政策。
(3) 熟练掌握审计软件以及办公软件(Excel、Word、PowerPoint 等),能够运用数据分析工具对大量财务数据进行高效采集、整理、分析,挖掘潜在风险点与异常情况。
(4) 具备敏锐的风险洞察力与问题分析能力,能够迅速识别复杂业务中的风险隐患,并提出切实可行的解决方案;具备出色的文字表达能力,能够撰写条理清晰、内容详实、结论准确的审计报告。
(5) 具有强烈的责任心与职业道德操守,坚持原则,严守公司商业机密;具备良好的团队合作精神,能够与公司内部各部门及外部审计机构有效沟通协作,共同推进审计工作开展。
(6) 具备较强的抗压能力,能够适应出差及高强度的工作任务,在规定时间内高效、高质量地完成各项审计工作。
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