岗位职责:
1、核对供应商的各类单据以便进行财务处理。
2、比较供应商产品及报价。
3、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。
4、处理所有发票和账单。
5、记录并处理各类产品及服务的付款工作。
6、与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
7、核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。
8、与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。
9、核对每周的采购账目。
10、每周准备所需使用的支票并提交审批。
11、根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。
12、保持每日将记帐记录输入到总帐中。
13、月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。
14、必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。
15、与上级一起制定人力资源规划和管理需求。
任职资格:
1、熟练使用微软办公软件。
2、具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力。
3、具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书。
4、2年会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的
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